Qual è la procedura per produrre il documento fiscale al momento dell’effettivo pagamento, avendo già emesso una ricevuta con corrispettivo non pagato?

In pod.camp è possibile emettere un documento fiscale indicando come modalità di pagamento CORRISPETTIVO NON PAGATO.

In questo caso si fiscalizza comunque il valore al momento dell’emissione del documento fiscale ma si rinvia a data da destinarsi l’effettivo incasso.

Una volta che il cliente paga, bisogna andare nella tab incassi del conto ⇒ dai tre puntini dell’incasso corrispondente al metodo di pagamento Corrispettivo non pagato, utilizzare l’azione “Cambia modalità di pagamento” ⇒ dall’interfaccia che vi si apre potrete modificare dal menù a tendina il metodo di pagamento con il quale vi sta pagando.

 

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